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“三个做好”助推国有企业内部审计高质量发展
相城区审计局认真履行内部审计指导监督职能,坚持“三个做好”,持续推动区属国有企业建立健全内部审计工作机制,为国有企业高质量发展提供监督保障。
调研走访,做好政策“宣传员”。开展内部审计专题调查,全面摸排区属国有企业内审机构设置、人员配备以及内部审计工作开展情况。通过召开内审专题会议、工 ……
2022年12月16日
济宁市审计局高新区分局“三个抓实”力促国有企业审计出实效
为助推区属国有企业改革,履行对国有企业的审计监督职责,济宁市审计局高新区分局在摸清企业组织架构、内部管理制度建设等情况的基础上,通过“三个抓实”深入开展了高新区国有企业2021年度资产负债损益情况审计,取得良好效果。
抓实关键岗位、关键人员,力促履职尽责。此次审计把企业管理中决策、审批 ……
2022年12月15日
公司法实务 占用公司资金的相关涉税问题分析
在法律实务工作中,常见公司控股股东、实控人利用管理公司的便利条件,通过各种方式占用公司资金,最终引起实质损害相关权益人合法权益以及破坏社会管理秩序的后果。资金占用的另一表现是与经济活动息息相关,从而产生不同的涉税处理要求,本文主要针对占用公司资金的不同情形所引发的相关税收问题进行探讨。
……
2022年12月14日
积极构建会计信息化综合平台,提高会计管理水平,实现数据共享
前言
各行各业的发展速度均大幅提升,这得益于信息技术的不断发展。企业作为国家发展建设中不可或缺的一部分,更需要紧跟时代发展方向,加强会计信息化建设,积极构建会计信息化综合平台,不断提高会计管理水平,实现信息数据共享,只有这样才能更好地促进会计由核算型向管理型转变,并进一步推动业财融合, ……
2022年12月14日
创新会计人员管理,增强企业决策的高效性,推动企业的可持续发展
前言
我国企业在针对会计工作人员管理模式与管理制度上还存在一定的不足和缺陷,因此需要结合科学的方法去解决传统会计人员管理制度中存在的问题。企业会计人员管理工作是一项复杂性的系统工程,企业要结合自身经营特点,以及会计工作职能工作目标、管理流程,不断推动创新管理模式,增强企业决策的高效性, ……
2022年12月13日
将数字化与财务管理深度融合,提升管理的精细化与数据化水平
前言
在数字经济背景下,数字技术已成为企业新的生产要素,并且融入企业的日常经营管理当中,助力于价值创造。财务管理是企业内部的一项重要工作,数字技术的介入,更是赋能企业的经营创新,促进了财务管理职能边界的拓展。从现代企业面临的竞争格局来看,其必须加强数字技术的应用,推进财务管理信息化建设 ……
2022年12月13日
将应收账款规模控制在合理范围内,推动企业高质量发展
前言
应收账款偏高是制约企业高质量发展的重要瓶颈,基于日益复杂的市场环境,企业必须要立足于自身发展情况,采取有效的措施防范应收账款偏高风险问题,以此将应收账款规模控制在合理范围内,推动企业高质量发展。
一、企业应收账款偏高面临的风险
1、夸大企业经营成果,增加财务舞 ……
2022年12月13日
内部审计助力国有企业风险管理的思考
作为国有企业监督控制体系中必不可少的组成部分,有效的内部审计监督是实现国有资产安全及保值增值的重要保障,是完善企业内部控制的重要环节,是企业依法经营、规范管理、防范风险的重要手段。
一、内部审计在企业风险管理中的积极作用
全面风险管理离不开内部控制,内部控制的目的是适当地影响 ……
2022年12月12日
土地增值税清算的要点
房地产企业的项目开发主要包括这样几个阶段,即可行性调研阶段、销售阶段、竣工交付阶段以及成本结算阶段。其在进行土地增值税清算的过程中,需要从几个角度把握要点与核心。
一、房地产企业的土地增值税清算必须严格恪守相关原则及政策要求。
在房地产企业进行项目开发的过程中,必须秉承企业利 ……
2022年12月09日
进项票不够怎么办要交几个点
公司缺少进项票交税高?别怕,找到原因,总税负仅需缴纳3%
经营一家企业会遇见千千万万的问题,但是很多企业都在为没有足够的进项票据而头疼,这绝对是大多数财税人员的痛点。因为增值税设计的原理就是要取得进项税额才能进行抵扣,要想合理纳税,就只能获得足够的进项票据。企业税负率降低,企业压力也就 ……
2022年12月09日