鄞城集团规范国有资产管理抓实内部审计“三步走”
鄞城集团规范国有资产管理抓实内部审计“三步走”
入库时间:2021-09-06|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:宁波市国资委
2019年以来,伴随国企改革三年行动,鄞城集团陆续注入国有公司股权和持续注入经营性资产,使资产规模和营业收入不断增大。截至2021年7月底,鄞城集团资产总额达到246.88亿元,共持有39家全资及控股类子公司,涉及的产业板块有基础设施、资产经营等四大板块。面对如此庞大的产业,鄞城集团积极发挥内审作用,从建立一套健全、合理、有效的内部控制体系入手,全方位寻找管理上的薄弱环节,规范各项经济管理活动,为企业创造更大的经济和社会价值。

一、立足队伍建设,审计内容更走心。鄞城集团以企业党委书记、董事长为内部审计组长,从财务审计部、成本合约部等部门选调出6名专业强的同志为企业内审人员。内审领导小组以适应企业决策层需求为主题,以风险控制为导向,不断探索新的审计方法,推进内审工作顺利开展。主要工作为财务收支审计、 ……
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